Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
4.656.120 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.656.120 €
70,33%
595.195 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
595.195 €
8,99%
546.400 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
546.400 €
8,25%
446.332,96 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
446.332,96 €
6,74%
343.888,84 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
343.888,84 €
5,19%
32.100 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
32.100 €
0,48%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.620.036,80 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.581.807,64 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.961.770,84 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -5.961.770,84 € |